COMMENT COMPTABILISER LES FACTURES D’AVOIRS ?

  • Réception de l’avoir

Module « saisie de factures »

Saisir comme une facture classique à la seule différence qu’il faut saisir le montant en négatif pour stipuler que c’est un avoir.

 

Le logiciel va de lui-même créditer le compte de charge et débiter le fournisseur.

Cet avoir pourra être associer avec une autre facture (si c’est à déduire d’une prochaine facturation) ou vous pouvez recevoir le remboursement du fournisseur dont voici la procédure :

  • Comptabilisation du remboursement (écriture bancaire)

Module Saisie comptable libre :

Mettre en Type d’écriture « paiement fournisseur »

Choisir sa copropriété

Saisir cette écriture : Débit : Banque / Crédit : Compte fournisseur

Valider